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4 Luglio 23 Documento Trasparenza

Determina n. 1057 Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (autorizzazione di spesa n. 318 del 2022 – Cdc n. 03011101 – cod. corso MMG2022CT) – Pagamento compenso alla Dott.ssa Giuliana Mazzerbo per la collaborazione coordinata e continuativa resa nei mesi di aprile e maggio 2023, in qualità di tutor d’aula, nell’ambito dell’attività didattica teorica del Polo di Catania.

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Determina n. 1056 Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (autorizzazione di spesa n. 318 del 2022 – Cdc n. 03011101 – cod. corso MMG2022CT) – Pagamento compenso alla Dott.ssa Giuliana Marraro per la collaborazione coordinata e continuativa resa nei mesi di aprile e maggio 2023, in qualità di tutor d’aula, nell’ambito dell’attività didattica teorica del Polo di Catania.

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Determina n. 1055 Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (autorizzazione di spesa n. 318 del 2022 – Cdc n. 03011101 – cod. corso MMG2022CT) – Pagamento compenso al Sig. Michelangelo Costantino per la collaborazione coordinata e continuativa resa nei mesi di aprile e maggio 2023, in qualità di tutor d’aula, nell’ambito dell’attività didattica teorica del Polo di Catania.

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Determina n. 1054 Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (autorizzazione di spesa n. 318 del 2022 – Cdc n. 03011101 – cod. corso MMG2022PA1) – Pagamento Dr.Antonino Tripi per l’incarico di docenza del 29 marzo e 5 aprile 2023.

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Determina n. 1053 Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (autorizzazione di spesa n. 318 del 2022 – Cdc n. 03011101 – cod. corso MMG2022PA) – Pagamento Dr.ssa Ilenia Parenti per l’incarico di docenza del 27 aprile 2023.

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Determina n. 1052 Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (autorizzazioni di spesa n. 318 del 2020 e n. 318 del 2022 – Cdc n. 03011101 – cod. corso MMG2022 e MMG2022PA2) – Pagamento Dr.Alberto Maringhini per gli incarichi di docenza del 16 marzo 2021 e del 6,13 e 20 settembre 2022.

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Determina n. 1051 Conto Telecom Italia – Liquidazione e pagamento fattura TIM N. 8V00282976 del 2023 (CIG Z562FEB3C4).

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Determina n. 1050 Liquidazione e pagamento fatture N. 1103 PA e n. 1180/PA del 2023 della società Team Service s.c.a.r.l. di Roma (CIG 8977683A5F).

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Determina n. 1049 Liquidazione e pagamento fatture nn. 138/34, 139/34, 150/34 e 151/34 emesse dalla Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA) – CIG 8929351D8A.

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Determina n. 1048 Liquidazione e pagamento fattura N. 155 PA del 2023 della società CBRE GWS Technical Division s.r.l. di Montesilvano (PE) (CIG 8977683A5F).

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